体育集团召开审计工作专题会议

2023-01-19 4 451

近期,体育集团组织召开审计工作专题会议。集团党委书记、董事长章小奇、集团总会计师、党委委员王璎出席会议。
     会上,集团审计部汇报了2022年度审计和整改工作完成情况及2023年度审计计划和审计预算编制情况。集团领导对集团审计工作给予了肯定,并对下一阶段工作进行了具体部署,提出了具体要求。
     会议指出,集团审计部要聚焦主责主业,突出风险防控,做好集团“社区医生”角色,既重事后、治已病,更重事前、防未病,进一步统筹内部审计力量,拓展审计监督深度和广度,加强内部审计成果运用,助力集团持续健康发展。一是要加强内控管理培训和案例分析,以案促学,做好政策培训宣贯和咨询服务工作,提升集团业务合规性、规范性。二是要扎实做好审计“后半篇文章”。把推动审计整改作为重要政治任务,明确和压实审计和整改责任,做到边审边改与审后集中整改相结合。推动源头治理,深挖问题背后制度缺失、制度执行不到位和腐败问题。三是各单位各部门要进行排查风险点排查,列出风险清单和应对措施,将内部审计事后控制提至事前控制,及时将隐患消除在萌芽初期。

您可能感兴趣

体育集团召开2020年一季度财务负责人工作会议

近期,体育集团组织召开2020年一季度财务负责人工作会议。集团党委书记、董事长章小奇主持会议,总会计师王璎、集团计财部及各子公司财务负责人参加了会议。会上,各子公司财务负责人对一季度经营状况和财务成果

2020.04.20 新闻速递
体育集团召开 2020年上半年度财务负责人工作会议

近期,体育集团组织召开2020年上半年度财务负责人工作会议。集团总会计师王璎主持会议,邀请集团党委书记、董事长章小奇听取了集团及各子公司上半年度财务工作汇报。

2020.07.21 新闻速递
青奥公司召开新任总会计师见面会

2020年6月1日,青奥公司新任总会计师见面会在公司会议室召开。体育集团党委副书记王虹燕,集团总会计师、党委委员王璎出席会议,集团党群工作及人力资源部有关同志和青奥公司全体员工参加会议。

2020.06.03 新闻速递

Copyright © 2015-2019 南京体育产业集团有限责任公司 苏ICP备15044374号-1   技术支持:南京紫金体育产业股份有限公司
退出搜索